本次审计严格遵循《最高人民检察院内部审计工作办法》,明确以财务收支的真实性、正确性、合法合规性、效益性为基础审计目标,重点审查预算执行、资产管理、经费使用以及“三重一大”决策事项的财务执行情况等关键领域,通过查阅账目凭证、核对资产清单、实地盘点资产等方式,对财务管理流程进行全面梳理,深入分析。针对审计检查发现的不规范问题和薄弱环节,我院不推诿、不逃避,根据审计人员审计意见建议,剖析问题根源,从操作流程上优化规范,从责任落实上明确分工,及时、有效整改。同时,我院以此次审计为契机,进一步加强财务人员培训,规范财务管理和经济活动,提高内部管理水平。
内部审计不仅是对经济责任的深度审视,更是对全院工作的综合体检。我院将进一步筑牢内部监督防线,充分发挥审计的预警功能,持续完善内部控制体系,使内部审计真正成为内部管理监督、规范财务管理、促进廉政建设重要抓手,让全面从严治党、全面从严治检在检察工作的各个环节落地有声、行稳致远。